Добрый день! Уважаемые коллеги помогите.
оплатили организации за полировку и закалку стекла. действия бухгалтера- сделать перемещение с 10,01 на 10- материалы переданные на переработку. затем приход из переработки опять на 10,01 и потом только списание в производство. или можно сразу сумму оплаченную за эти услуги( на основании предоставленного акта) отнести на сч. 20. подскажите как сделать верно.
заранее благодарю.